ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2007
Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 394 miljoonaan euroon (387)
Käyttökate parani 7 prosenttia 132 miljoonaan euroon (123) ja tulos
ennen veroja 29 prosenttia 89 miljoonaan euroon (69)
Ilman kertaeriä tulos ennen veroja kasvoi 10 prosenttia 76 miljoonaan
euroon (69)
Osakekohtainen tulos parani 41 prosenttia 0,45 euroon (0,32).
Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä noin 0,08
euroa.
Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto laski hieman edellisen
vuosineljänneksen 30,2 eurosta 29,9 euroon. Liittymien vaihtuvuus
säilyi samalla tasolla ja oli 11,2 prosenttia (11,4 edellisellä
vuosineljänneksellä).
Toisen vuosineljänneksen aikana matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi
edelleen, mihin vaikuttivat erityisesti uudet 3G-asiakkaat
Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä
Keskeiset raportoidut tunnusluvut:
+------------------------------------------------------------------+
| Tuloslaskelma | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
| miljoonaa euroa | | | |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevaihto | 394 | 387 | 1 518 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Käyttökate | 132 | 123 | 434 1) |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Liikevoitto | 82 | 73 | 225 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos ennen veroja | 89 2) | 69 | 212 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos/osake, euroa | 0,45 | 0,32 | 0,97 |
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen | 44 | 40 | 207 |
+------------------------------------------------------------------+
Luvut ilman kertaeriä: 1) 445 milj. euroa , 2) 76 milj. euroa
Rahoitusasemaa ja kassavirtaa kuvaavat tunnusluvut:
+-------------------------------------------------------------------+
| Rahoitusasema | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
| miljoonaa euroa | | | |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Nettovelka | 646 | 336 | 377 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Nettovelka / käyttökate 1) | 1,2 | 0,7 | 0,9 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Velkaantumisaste (gearing), | 65,3 | 25,2 | 28,7 |
| % | | | |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Omavaraisuusaste, % | 45,7 | 65,5 | 63,1 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Rahavirtalaskelma | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
| | | | |
| Kassavirta investointien | | | |
| jälkeen | 6 | 36 | 118 |
+-------------------------------------------------------------------+
1) (korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu
käyttökate x 4)
Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut, kun huomioidaan ylimääräinen
osingonmaksu 158 miljoonaa euroa 25.10.2007: nettovelka 804 miljoonaa
euroa, nettovelka / käyttökate 1,5 ja velkaantumisaste 81,2 %
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"3G -markkina toimii edelleen hyvänä veturina koko toimialan
kehittymiselle. Merkittävä osa uusista liittymistä on 3G-liittymiä ja
asiakkaat käyttävät yhä enemmän monipuolisia sisältöpalveluja.
3G-asiakkaita on Suomessa lähes 900 000.
Asiakas- ja liittymämäärämme ovat edelleen kasvussa. Yhä useammalla
suomalaisella on jo kaksi tai useampia liittymiä erilaisiin
viestintätarpeisiin. Laajakaistaliittymien määrä jatkaa kasvuaan ja
mobiililaajakaistan kilpailukykyinen hinnoittelu on lisännyt myös sen
kysyntää.
Investoimme edelleen merkittävästi 3G-verkon laajennukseen,
nopeuksien ja kapasiteetin kasvattamiseen. Verkkomme peitto ja laatu
ovat toimialan parhaat. Väestöpeitto vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä on noin 75 prosenttia.
Parantaaksemme asiakaspalveluamme ja tuottavuuttamme olemme uusimassa
asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmään. Järjestelmän käyttöönoton
vuoksi asiakkaiden laskut on tuotettu normaalirytmiä hitaammin,
jolloin asiakkaat ovat saaneet laskuja totuttua harvemmin. Seuraavien
neljän kuukauden aikana laskutamme viiden kuukauden laskut, minkä
myötä pääsemme normaaliin laskutusrytmiin lähikuukausien aikana.
Asiakkaiden kyselyt asiakaspalvelussa ovat kasvaneet muutoksen
vuoksi. Asiakaspalvelun hyvä taso on meille tärkeä asia ja siksi
olemme lisänneet ja kouluttaneet 250 uutta henkilöä
asiakaspalvelutehtäviin.
Liikevaihtomme tammi-syyskuulta kasvoi 4 prosenttia viime vuodesta,
vaikka samaan aikaan esim. yhdysliikenne- ja roaming-hinnat ovat
alentuneet. Kannattavuutemme parani selvästi viime vuodesta uusien
palvelujen ja tuottavuuden kehittämisen ansiosta. Aiomme jatkaa
päättäväisesti markkinan sekä toimintamme tehokkuuden kehittämistä.
Lähitulevaisuuden toimintaamme saattaa olla vaikutusta mahdollisesti
alkavalla työtaistelulla. Lakko haittaisi yhtiön toimintaa ja
mahdollisesti vaarantaisi tietoliikenneyhteyksien ylläpitämistä.
Toivomme osapuolten pääsevän neuvottelutulokseen ja asiakkaiden
yhteyksien säilyvän siten moitteettomina.
Näen operaattoriliiketoiminnan pitkän aikavälin näkymät hyvinä,
etenkin Suomessa, jossa kuluttajien ja yritysten kiinnostus uusia
mahdollisuuksia avaavia 3G- ja internetpalveluita kohtaan kasvaa
voimakkaasti."
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 951
Johtaja, IR ja talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036
Jakelu:
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2007
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Markkinatilanne
Matkaviestinnän liittymäkanta ja datapalveluiden käyttö on kehittynyt
Suomessa myönteiseen suuntaan. Merkittävä osa uusista liittymistä on
3G-liittymiä. Uusia palveluja tarjoavat 3G-liittymät ovat
kasvattaneet palveluiden käyttöä. Liittymien vaihtuvuus on ollut
laskusuunnassa ja kilpailu on kohdistunut enemmän palveluihin.
Kiinteän verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä jatkoi kasvuaan ja perinteisten
liittymien määrä sekä käyttö vähenivät. Laajakaistamarkkina on
jatkanut hienoista kasvuaan.
Liikevaihdon kehitys
+--------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos- % |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä | 252 | 246 | 2 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko | 157 | 156 | 1 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Segmenttien välinen myynti | -15 | -16 | -6 |
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä | 394 | 387 | 2 |
+--------------------------------------------------------------+
Elisan heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Tähän vaikuttivat mm.
laajakaista- ja matkaviestintäliittymäkannan sekä
matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu. Liikevaihtoa heikensi
alhaisemmat yhdysliikennehinnat, vähäisempi laitekauppa, sekä
kiinteän verkon perinteisten liittyminen määrän ja liikenteen
väheneminen.
Tuloskehitys
+-----------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos- % |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä | | | |
| käyttökate | 80 | 72 | 11 |
| käyttökate- % | 32 | 29 | |
| liikevoitto | 53 | 49 | 8 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko | | | |
| käyttökate | 54 | 52 | 4 |
| käyttökate- % | 34 | 33 | |
| liikevoitto | 31 | 26 | 19 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konsernitoiminnot | | | |
| käyttökate | -3 | -1 | 200 |
| liikevoitto | -3 | -1 | 200 |
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konserni yhteensä | | | |
| käyttökate | 132 | 123 | 7 |
| käyttökate- % | 33 | 32 | |
| liikevoitto | 82 | 73 | 12 |
+-----------------------------------------------------+
Elisan käyttökate kasvoi 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen verrattuna. Käyttökatteen nousuun vaikuttivat mm.
matkaviestintäliiketoiminnan uudet palvelut ja liiketoiminnan
tehostamistoimenpiteet. Kiinteän verkon kannattavuusparannukseen
vaikuttivat laajakaistaliittymien hintamuutokset, liittymämäärän
kasvu ja kustannustehokkuuden parantuminen.
Konsernin rahoitustuotot ja -kulut olivat +7 miljoonaa euroa (-4).
Rahoitustuottoihin sisältyy 13 miljoonaa euroa Comptelin osakkeiden
myyntivoittoa, sekä realisoitumaton, kassavirtaan vaikuttamaton, noin
2 miljoonan euron suuruinen rahoitustuotto johdannaisten käypien
arvojen muutoksista. Vertailukelpoinen rahoituskulu oli siten -8
miljoonaa euroa. Kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta
johtui pääosin kasvaneesta nettovelasta.
Katsauskauden tulosta vastaavat tuloverot olivat -17 miljoonaa euroa
(-16).
Konsernin heinä-syyskuun tulos verojen jälkeen oli 72 miljoonaa euroa
(53). Tulos/osake oli 0,45 euroa (0,32). Oma pääoma/osake oli
syyskuun lopussa 6,24 euroa (8,07 euroa vuoden 2006 lopussa).
Konsernirakenteen muutokset
Lounet Oy:n yhtiökokous ja Elisan hallitus hyväksyivät 5.7.2007
sulautumissuunnitelman, jossa Lounet Oy sulautuu Elisa Oyj:hin.
Sulautuminen rekisteröitiin 30.9.2007.
First Orange Contact Oy ja Elisa Ventures Oy sulautuivat Elisaan
31.8.2007.
Elisa ja Oy L M Ericsson Ab allekirjoittivat sopimuksen Elisan
yritysasiakkaiden puhelinjärjestelmien ja vaihdeasennusten
etähallinnan ulkoistamisesta ja vaihdeasennusten kenttätoimintojen
osittaisesta ulkoistamisesta Ericssonille. Liiketoiminnat siirtyivät
28.9.2007.
Elisan tytäryhtiön Saunalahden henkilöstö siirtyi
liikkeenluovutuksella Elisan palvelukseen 1.10.2007 alkaen.
Liikkeenluovutuksessa Saunalahden noin 170 työntekijää siirtyi Elisan
palvelukseen ja yhdistyi Elisan noin 900 henkilön henkilöasiakkaat ja
yrittäjät -yksikön kanssa.
Matkaviestintäliiketoiminta
+------------------------------------------------------------------+
| Liittymämäärät, kappaletta | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| Kokonaisliittymämäärä | 2 622 300 | 2 452 500 | 2 488 900 |
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| - Verkko-operaattori, Suomi | 2 309 800 | 2 163 900 | 2 194 400 |
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| - liittymämäärä, Viro | 312 500 | 288 600 | 294 500 |
+------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
| Käyttäjäkohtaiset tunnusluvut1) | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Keskimääräinen | | | |
| liikevaihto/liittymä, | | | |
| €/kk | 29,9 | 30,5 | 30,2 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Vaihtuvuus vuositasolla, % | 11,2 | 11,7 | 13,8 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät puhelut, | | | |
| min./liittymä/kk | 217 | 207 | 203 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tekstiviestit, kpl/liittymä/kk | 51 | 50 | 50 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % | 19 | 17 | 17 |
+-------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------+
| Verkon käytön tunnusluvut 2) | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät puhelut, milj. min. | 1 428 | 1 265 | 4 888 |
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS, milj. kpl | 382 | 303 | 1 193 |
+----------------------------------------------------------------+
1) Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei sisällä prepaid-liittymiä)
2) Elisan verkko-operaattori Suomessa
Elisan liittymämäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 2 309 800
liittymää, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin
146 000 liittymää. Vuoden kolmannella neljänneksellä liittymämäärä
kasvoi noin 53 000 liittymällä. Kasvuun vaikutti mm.
3G-palvelupakettien, mobiililaajakaistaliittymien ja prepaidien hyvä
menestys.
Elisan omien palveluoperaattorien puheluminuuttien määrä liittymää
kohden kasvoi noin 5 prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä
kasvoi noin 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Kokonaispuheluminuuttien määrä kasvoi 13 prosenttia ja
tekstiviestit 26 prosenttia, mihin vaikutti Elisan
palveluoperaattorin liittymämäärän kasvu.
Matkaviestinnän liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Liikevaihtoon
vaikuttivat alentavasti vuoden alusta voimaan tulleet
yhdysliikennehinnat ja alentuneet roaming-hinnat, sekä kasvattavasti
lisääntynyt käyttö ja liittymämäärä.
Edellisestä vuosineljänneksestä liittymäkohtainen liikevaihto laski
hieman 30,2 eurosta 29,9 euroon, mihin vaikutti mm. alennetut
roaming-hinnat.
Elisa uudisti Mobiililaajakaistan hintoja 1.8. alkaen ja
roaming-hintojaan Euroopan Unioniin kuuluvissa maissa 30.8. alkaen.
Elisa tilasi Ericssonilta 3G-verkon laajennuksen, mikä
kaksinkertaistaa Elisan nykyisen WCDMA/HSPA-verkon peiton ja
kapasiteetin: tukiasemien lukumäärä yli kaksinkertaistuu, ja samalla
datasiirto nopeutuu.
Elisa jatkaa 3G-verkkonsa kehittämistä tuomalla yhteistyössä
Ericssonin kanssa ensimmäisenä Pohjoismaissa 3G-verkkoon HSUPA (High
Speed Uplink Packet Access) -teknologian, joka nostaa datanopeuden
päätelaitteesta verkkoon yli kolminkertaiseksi (max. 1,4 Mbps).
Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön matkaviestintäliiketoiminta
jatkoi kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta.
Liikevaihdon kasvu oli 10 prosenttia liikevaihdon ollessa 30,6
miljoonaa euroa (27,8) ja asiakasmäärän 312 500 (288 600). Myös tulos
parani: käyttökate kasvoi 5 prosenttia 10,1 miljoonaan euroon (9,6)
ja liikevoitto 7 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon (6,9).
Kiinteän verkon liiketoiminta
+-------------------------------------------------------------------+
| kappaletta | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Laajakaistaliittymät | 518 400 | 479 600 | 496 300 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| ISDN-kanavat | 70 900 | 110 200 | 76 200 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Kaapeli-TV -liittymät | 235 700 | 223 200 | 226 000 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Analogiset ja muut liittymät | 483 500 | 528 800 | 521 100 |
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
| Liittymät yhteensä | 1 308 500 | 1 341 800 | 1 319 600 |
+-------------------------------------------------------------------+
Laajakaistaliittymämäärä kasvoi noin 4 500 liittymällä edellisestä
vuosineljänneksestä. Kasvua vuoden takaisesta liittymämäärästä oli
38 800 liittymää, eli 8 prosenttia.
Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan siirtyessä
laajakaistaliittymiin.
Elisa aloitti 3.9.2007 HDTV- eli teräväpiirtolähetykset
kaapelitelevisioverkossaan. HDTV-kanavia on tarjolla aluksi kaksi
mutta jatkossa tarjontaa tullaan oleellisesti lisäämään. Elisan
valtakunnallisessa kaapeli-tv-verkossa on noin 226 000 kotitaloutta.
Elisa lanseerasi 5.9.2007 Laajakaista Super -palvelun, joka tarjoaa
kotitalouksille maksimissaan 100 Mbit/s -yhteysnopeuden. Se
mahdollistaa yhä nopeampia yhteyksiä vaativien palvelujen, kuten TV-
ja tilausvideopalveluiden, hyödyntämisen. Laajakaista Super on
tilattavissa huoneistokohtaisesti kiinteistöissä, jotka kuuluvat
Elisan valokuituyhteydellä toteutetun laajakaistaverkon piiriin.
Henkilöstö
Elisan palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin 3 326 henkilöä
(4 264 keskimäärin vuonna 2006).
Henkilömäärä segmenteittäin
+---------------------------------------------------------+
| | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Matkaviestintä | 1 313 | 1 355 | 1 329 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Kiinteä verkko | 1 878 | 2 267 | 2 224 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Konsernitoiminnot | 38 | 39 | 38 |
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Yhteensä | 3 229 | 3 661 | 3 592 |
+---------------------------------------------------------+
Elisan Yritysasiakkaat-yksikön puhelinvaihteiden etähallintojen
siirron yhteydessä yhteensä 56 henkilöä siirtyi Ericssonin
palvelukseen.
Investoinnit
+-------------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
| Investoinnit käyttöomaisuuteen | 44 | 40 | 207 |
| - matkaviestintäliiketoiminta | 21 | 14 | 78 |
| - GSM-rahoitussopimusten | | | |
| takaisinostot | 0 | 0 | 2 |
| - kiinteän verkon liiketoiminta | 23 | 27 | 127 |
| - muut | 0 | 0 | 0 |
| Osakkeet | 6 | 7 | 10 |
| | | | |
| Yhteensä | 51 | 47 | 218 |
+-------------------------------------------------------------------+
Investointien pääasialliset kohteet olivat 3G-verkon laajennus,
laajakaistaverkon nopeuksien ja kapasiteetin kasvattaminen sekä uusi
laskutus- ja asiakashallintajärjestelmä, jonka ensimmäinen vaihe on
otettu käyttöön.
Ylimääräinen osinko
Elisan hallitus päätti 31.7.2007 1,00 euron osakekohtaisen
ylimääräisen osingon jakamisesta. Osingon irtoamispäivä oli
16.10.2007, täsmäytyspäivä 18.10.2007 ja maksupäivä 25.10.2007.
Osingonjaon kokonaismäärä oli noin 158 miljoonaa euroa. Osinkoa ei
maksettu Elisan hallussa oleville omille osakkeille.
Rahoitusasema
Pääomarakennetta on kehitetty asetettujen tavoitteiden suuntaan.
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyi hyvänä vuosineljänneksen
aikana. Heinä-syyskuun kassavirta investointien jälkeen oli 6
miljoonaa euroa (36). Kassavirtaa heikensivät oleellisesti laskutus-
ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat viiveet
laskutuksessa.
Elisa myi syyskuussa 7 miljoonaa Comptel Oyj:n osaketta, jolloin
Elisan omistus Comptelissa laski 19,9 prosentista 13,4 prosenttiin.
Osakkeiden myyntihinta oli 13,2 miljoonaa euroa, josta 13,1 miljoonaa
euroa oli verovapaata myyntivoittoa. Myyntivoitto kirjattiin
kertaluonteiseksi eräksi rahoitustuottoihin.
Rahoituksen keskeiset tunnusluvut
+------------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Nettovelka | 646 | 336 | 377 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Nettovelka / käyttökate 1) | 1,2 | 0,7 | 0,9 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Gearing, % | 65,3 | 25,2 | 28,7 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Omavaraisuusaste, % | 45,7 | 65,5 | 63,1 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| | | | |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|----------------------------+------------+-----------+------------|
| Kassavirta investointien | | | |
| jälkeen | 6 | 36 | 118 |
+------------------------------------------------------------------+
1) (korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu
käyttökate x 4)
Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut, kun huomioidaan ylimääräinen
osingonmaksu 158 miljoonaa euroa 25.10.2007: nettovelka 804 miljoonaa
euroa, nettovelka / käyttökate 1,5 ja velkaantumisaste 81,2 %
Voimassaolevat rahoitusjärjestelyt
+---------------------------------------------------------------+
| miljoonaa euroa | Enimmäismäärä | Käytössä 30.9.2007 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| Komittoitu luottolimitti | 170 | 0 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| Yritystodistusohjelma 1) | 150 | 0 |
|--------------------------+---------------+--------------------|
| EMTN-ohjelma 2) | 1 000 | 666 |
+---------------------------------------------------------------+
1) Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei komittoitu
Pitkien lainojen luokitukset
+-----------------------------------------------------------+
| Luokittaja | Luokitus | Luokituksen näkymä |
|---------------------------+----------+--------------------|
| Moody's Investor Services | Baa2 | vakaa |
|---------------------------+----------+--------------------|
| Standard & Poor's | BBB | vakaa |
+-----------------------------------------------------------+
Osake
Elisan kokonaisosakemäärä oli syyskuun lopussa 166 307 586
kappaletta. Lounetin sulautumisvastikkeena annettiin 241 570 uutta
Elisan osaketta, jotka tulivat kaupankäynnin kohteeksi 1.10.2007.
Osakkeen päätöskurssi oli katsauskauden lopussa 21,80 euroa, kun se
vuoden vaihteessa oli 20,75 euroa, nousua 5,1 prosenttia. Vuosi
sitten osakekurssi oli 17,40 euroa, josta nousua 25,3 prosenttia.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 3 450 miljoonaa
euroa.
Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin Arvopaperipörssissä
kesä-syyskuussa kaikkiaan 72,0 miljoonaa kappaletta 1 465,6 miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 45,5 prosenttia ulkona olevien
osakkeiden määrästä.
Yhtiökokous antoi 19.3.2007 valtuutuksen hallitukselle enintään 16
000 000 oman osakkeen hankkimisesta, josta on käytetty 4 miljoonaa
osaketta. Katsauskaudella ei hankittu omia osakkeita. Elisan
omistuksessa oli syyskuun lopussa 8 049 976 osaketta (vuoden 2006
lopussa 4 125 000), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 4,02
miljoonaa euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 4,85
prosenttia.
Jakokelpoiset varat
Elisa Oyj:n jakokelpoiset varat olivat katsauskauden lopussa noin 8
miljoonaa euroa.
Elisan yhtiökokous 28.6.2007 teki päätöksen ylikurssirahaston
siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkittävät oikeudelliset asiat
Heinä-syyskuussa ei Elisan oikeudellisissa asioissa tapahtunut mitään
merkittävää.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Toimihenkilöunioni (TU) on antanut varoituksen 1.11.2007 alkavasta
lakosta ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (YTN) on antanut
varoituksen 2.11.2007 alkavasta lakosta. Alkaessaan lakko haittaisi
yhtiön toimintaa ja mahdollisesti vaarantaisi tietoliikenneyhteyksien
ylläpitämistä. Mahdollinen lakko vaikuttaisi erityisesti
asiakaspalveluun ja verkkotoimintoihin. Kiinteän verkon
puhepalveluiden, matkapuheluiden ja mobiilidatan, tekstiviestien,
mobiilipaikannuksen ja yritysten tietoliikennepalveluiden
toiminnallisuus saattaisi niin ikään kärsiä.
Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän muutoksen vuoksi
laskutuksessa on ollut tauko. Normaaliin laskutusrytmiin pääseminen
on viivästynyt vuoden 2008 ensimmäiselle vuosineljännekselle.
Viivästyneellä aikataululla saattaa olla vaikutusta liiketoimintaan.
Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu Elisan
päämarkkina-alueilla. Kireä kilpailu voi vaikuttaa Elisan
liiketoimintaan.
Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella kehityksellä voi olla
merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.
Elisan päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on maailman suurimpia. Tämän takia
matkapuhelinliittymien kokonaismarkkina maassamme ei voi enää
olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän verkon puhelinliikenteen
osuus on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.
Telekommunikaatioala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen
hintatasoja.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Elisa jatkaa henkilöasiakkaat ja yrittäjät -yksikön toiminnan
kehittämistä ja tehostamista. Saunalahden henkilöstön siirtyi
1.10.2007 liikkeenluovutuksella Elisan palvelukseen. 24.10.2007
käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut arviolta 80
henkilön vähentämiseksi. Yksikössä työskentelee yhteensä noin 1 100
henkilöä, joista yt-neuvottelun piirissä on noin 300 henkilöä.
Elisan yhtiökokous päätti 28.6.2007 ylikurssirahaston siirtämisestä
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osana prosessia
kaupparekisteri on antanut kuulutuksen yhtiön velkojille, jonka
määräpäivä velkojien vastustukselle päättyi 23.10.2007. Elisan
tietoon on tullut kaupparekisteriin tehtyjä vastustuksia, jotka
saattavat viivästyttää päätöksen toimeenpanoa.
Loppuvuoden näkymät
Lähiajan näkymät ovat säilyneet ennallaan.
Suomen telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen painopisteen ollessa enemmän palveluissa.
Matkaviestinnän ja laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa palvelujohtajana.
Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta ja
kertaluonteisista eristä puhdistetun käyttökatteen ja liikevoiton
paranevan. Tähän vaikuttavat mm. 3G-markkinan kasvu ja
tehostamistoimenpiteet. Kertaeristä puhdistetun käyttökatteen ja
liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vuoden toisella puoliskolla
alkuvuoteen verrattuna viimeisen neljänneksen ollessa hieman kolmatta
neljännestä alhaisemmalla tasolla.
Koko vuoden käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 11-13
prosenttia liikevaihdosta ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.
HALLITUS
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
KONSERNIN TULOSLASKELMA
7-9 7-9 1-9 1-9 1-12
milj. euroa Liite 2007 2006 2007 2006 2006
Liikevaihto 1 394,5 386,9 1 166,3 1 117,7 1 518,4
Liiketoiminnan muut
tuotot 4,8 2,8 19,7 6,7 8,7
Materiaalit ja
palvelut -175,4 -178,6 -529,7 -507,0 -689,3
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -38,3 -43,2 -130,5 -160,1 -213,9
Liiketoiminnan muut
kulut -53,7 -44,9 -152,5 -141,0 -189,4
Käyttökate 1 131,9 123,0 373,3 316,3 434,5
Poistot -49,9 -49,8 -145,5 -161,3 -209,1
Liikevoitto 1 82,0 73,2 227,8 155,0 225,4
Rahoitustuotot ja
-kulut, netto 7,2 -3,9 -8,1 -12,3 -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Voitto ennen veroja 89,2 69,3 219,8 142,7 211,8
Tuloverot -17,0 -16,3 -49,7 -32,3 -50,4
Tilikauden voitto 72,2 53,0 170,1 110,4 161,4
Tilikauden voiton
jakautuminen
Emoyhtiön
omistajille 72,4 52,6 169,7 109,6 160,3
Vähemmistölle -0,2 0,4 0,4 0,8 1,1
72,2 53,0 170,1 110,4 161,4
Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton 0,45 0,32 1,06 0,66 0,97
Laimennettu 0,45 0,32 1,06 0,66 0,97
Ulkona olevia osakkeita
keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton 158 016 165 941 159 808 165 933 165 417
Laimennettu 158 016 165 941 159 808 165 933 165 417
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
KONSERNITASE
30.9. 31.12.
milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 630,0 645,5
Liikearvo 773,7 772,3
Muut aineettomat hyödykkeet 196,6 190,4
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,4
Myytävissä olevat sijoitukset 38,2 48,4
Saamiset 6,6 4,8
Laskennalliset verosaamiset 31,3 33,7
1 676,5 1 695,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 23,2 38,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 437,1 334,8
Rahavarat 31,4 22,2
491,7 395,4
Varat yhteensä 2 168,2 2 090,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 988,2 1 307,6
Vähemmistön osuus 1,9 4,7
Oma pääoma yhteensä 990,1 1 312,3
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 34,6 36,3
Varaukset 7,2 8,2
Korolliset velat 639,1 321,1
Muut velat 22,4 16,1
703,3 381,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 414,1 287,5
Tuloverovelat 19,9 28,7
Varaukset 2,4 2,7
Korolliset velat 38,4 78,0
474,8 396,9
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 168,2 2 090,9
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Vähem- Oma
Osake- Ylikurssi- Omat Muut Kertyneet mistön pääoma
milj. euroa pääoma rahasto osakkeet rahastot voittovarat osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006 83,0 530,4 -2,5 418,9 307,5 12,4 1 349,7
Myytävissä
olevat
sijoitukset -2,6 -2,6
Muut muutokset -0,2 -0,4 0,2 -0,4
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät -2,8 -0,4 0,2 -3,0
Tilikauden
voitto 109,6 0,8 110,4
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut -2,8 109,2 1,0 107,4
Tytäryritysten
hankinnat -0,1 -4,8 -4,9
Osingonjako -116,2 -2,0 -118,2
Omien
osakkeiden
myynti 0,8 -0,4 0,4
Osake-
palkitseminen 1,0 1,0
Oma pääoma
30.9.2006 83,0 530,4 -1,8 416,1 301,1 6,6 1 335,4
Oma pääoma
1.1.2007 83,0 530,4 -81,3 422,1 353,4 4,7 1 312,3
Myytävissä
olevat
sijoitukset -10,2 -10,2
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät -10,2 -10,2
Tilikauden
voitto 169,7 0,4 170,1
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut -10,2 169,7 0,4 159,9
Tytäryritysten
hankinnat 5,3 -0,8 -2,8 1,7
Osingonjako -401,5 -0,4 -401,9
Omien
osakkeiden
osto -85,6 -85,6
Omien
osakkeiden
myynti 1,1 0,4 1,5
Osake-
palkitseminen 2,2 2,2
Oma pääoma
30.9.2007 83,0 530,4 -165,8 417,2 123,4 1,9 990,1
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1-9 1-9 1-12
milj. euroa 2007 2006 2006
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 219,8 142,7 211,8
Poistot 145,5 161,3 209,1
Muut oikaisut voittoon ennen veroja -7,7 10,1 8,3
Käyttöpääoman muutos -118,6 -69,5 -76,8
Liiketoiminnan rahavirta 239,0 244,6 352,4
Rahoituserät, netto -15,8 -18,5 -17,5
Maksetut verot -59,1 -0,9 -0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta 164,1 225,2 334,6
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -135,4 -136,7 -205,7
Investoinnit osakkeisiin ja muihin
sijoituksiin -4,9 -24,6 -25,4
Omaisuuden myynnit 37,4 13,7 14,9
Investointien nettorahavirta -102,9 -147,6 -216,2
Rahavirta ennen rahoitusta 61,2 77,6 118,4
Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta -85,6 -79,4
Omien osakkeiden myynti 1,7 0,9 1,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 350,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-) -44,2 -122,4 -122,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),
vähennys (-) -25,0 25,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-) -5,3 -7,5 -9,5
Maksetut osingot -243,6 -122,5 -123,6
Rahoituksen nettorahavirta -52,0 -251,5 -308,9
Rahavarojen muutos 9,2 -173,9 -190,5
Rahavarat tilikauden alussa 22,2 212,7 212,7
Rahavarat tilikauden lopussa 31,4 38,8 22,2
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
LIITETIEDOT
LASKENTAPERIAATTEET
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen. Osavuosi-
katsauksen tiedot on laadittu niiden voimassa
olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting Standards)
mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty
sovellettavaksi. Laatimisperiaatteet ovat samat kuin
31.12.2006 tilinpäätöksessä. Tätä osavuosikatsausta
tulee lukea yhdessä vuoden 2006 tilinpäätöksen
kanssa.
Uusia 1.1.2007 käyttöönotettuja standardeja,
standardien muutoksia ja tulkintoja ovat:
IFRS 7
Rahoitusinstrumentit;
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS 1
Tilinpäätöksen esittäminen;
tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IFRIC 8
IFRS 2:n soveltamisala
IFRIC 9
Kytkettyjen johdannaisten
uudelleenarviointi
IFRIC 10
Osavuosikatsaukset ja
arvonalentumiset
Uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin.
1. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN
7-9/2007 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle 246,0 148,3 0,0 0,2 394,5
Segmenttien välinen
myynti 5,8 9,1 -14,9 0,0
Liikevaihto 251,8 157,4 0,0 0,2 -14,9 394,5
Käyttökate 80,4 54,2 -2,7 131,9
Liikevoitto 53,4 31,5 -2,9 82,0
Rahoitustuotot ja
-kulut 7,2 7,2
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta 0,0 0,0
Voitto ennen
veroja 89,2
7-9/2006 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle 239,2 147,4 0,3 386,9
Segmenttien välinen
myynti 6,5 9,0 -15,5 0,0
Liikevaihto 245,7 156,4 0,3 -15,5 386,9
Käyttökate 72,3 52,0 -1,3 123,0
Liikevoitto 48,7 25,5 -1,0 73,2
Rahoitustuotot ja
-kulut -3,9 -3,9
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta 0,0 0,0
Voitto ennen
veroja 69,3
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
1-9/2007 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle 711,7 454,1 0,0 0,5 1 166,3
Segmenttien
välinen myynti 15,1 26,2 -41,3 0,0
Liikevaihto 726,8 480,3 0,0 0,5 -41,3 1 166,3
Käyttökate 219,9 159,3 -5,9 373,3
Liikevoitto 143,1 90,6 -5,9 227,8
Rahoitustuotot ja
-kulut -8,1 -8,1
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta 0,1 0,1
Voitto ennen
veroja 219,8
Investoinnit 62,6 75,2 137,8
1-9/2006 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle 657,6 459,8 0,3 1 117,7
Segmenttien
välinen myynti 19,5 42,8 -62,3 0,0
Liikevaihto 677,1 502,6 0,3 -62,3 1 117,7
Käyttökate 182,6 137,7 -4,0 316,3
Liikevoitto 107,9 51,8 -4,7 155,0
Rahoitustuotot ja
-kulut -12,3 -12,3
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta 0,0 0,0
Voitto ennen
veroja 142,7
Investoinnit 53,2 84,4 137,6
1-12/2006 Matka- Kiinteä Muu Kohdista- Konserni
milj.euroa viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle 905,5 612,8 0,1 1 518,4
Segmenttien
välinen myynti 24,4 52,2 -76,6 0,0
Liikevaihto 929,9 665,0 0,1 -76,6 1 518,4
Käyttökate 259,0 181,1 -5,6 434,5
Liikevoitto 161,7 70,6 -6,9 225,4
Rahoitustuotot ja
-kulut -13,7 -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta 0,1 0,1
Voitto ennen
veroja 211,8
Investoinnit 80,0 127,4 207,4
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
30.9. 31.12.
milj. euroa 2007 2006
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua 17,5 21,5
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua 31,2 37,8
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua 11,6 21,4
Yhteensä 60,3 80,7
3. EHDOLLISET VELAT
30.9. 31.12.
milj. euroa 2007 2006
Kiinnitykset, pantit ja takaukset
Annetut pantit
Vakuudeksi annetut talletukset 0,7 0,7
Annetut takaukset
Muiden puolesta (* 42,8 0,5
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä 43,5 1,2
Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut 0,3 0,4
QTE-sopimuksen vastuut
Järjestelyn kokonaisarvo 143,2 154,1
Keskeytysriski 15,0 18,6
*) Annetuista takauksista 42,3 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.
4. JOHDANNAISSOPIMUKSET
30.9. 31.12.
milj. euroa 2007 2006
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo 150,0
Käypä arvo taseessa 0,6
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
Nimellisarvo 48,4
Käypä arvo taseessa 0,4
*) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy
QTE-sopimuksen takaajapankkiriskin suojaamiseen.
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton
TUNNUSLUVUT
1-9 1-9 1-12
milj. euroa 2007 2006 2006
Oma pääoma/osake, (euroa) 6,24 8,01 8,07
Korollinen nettovelka 646,0 336,0 376,9
Gearing 65,3 % 25,2 % 28,7 %
Omavaraisuusaste 45,7 % 65,5 % 63,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *) 19,3 % 12,3 % 13,2 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 137,8 137,6 207,4
josta rahoitusleasingilla hankittu osuus 2,5 1,0 1,7
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta 11,8 % 12,3 % 13,7 %
Sijoitukset osakkeisiin 11,3 8,2 10,3
Henkilöstö keskimäärin 3 364 4 239 4 086
*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk
tulosta
Tunnuslukujen laskentakaavat
Gearing %
Korolliset velat - rahavarat
---------------------------------- x 100
Oma pääoma yhteensä
Omavaraisuusaste %
0ma pääoma yhteensä
------------------------------ x 100
Taseen loppusumma -
saadut ennakot
Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)
Voitto ennen veroja +
korko- ja muut rahoituskulut
--------------------------------- x 100
Taseen loppusumma -
korottomat velat (keskimäärin)
Korollinen nettovelka
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma/osake
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä kauden lopussa
Tulos/osake
Emoyhtiön omistajille
kuuluva voitto
-----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä keskimäärin