Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 2013

Report this content

Toinen vuosineljännes 2013

  • Tilausvirta pysyi edelleen vakaana ja kasvoi 9 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon, mutta oli kausivaihtelusta johtuen 3 prosenttia pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä.
  • Toimitusvolyymit olivat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla ja kasvoivat 12 prosenttia verrattuna edelliseen neljännekseen.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 19 milj. euroa, joka oli Imatran tehtaalla sattuneesta tulipalosta huolimatta 4 milj. euroa suurempi kuin edellisellä neljänneksellä.

Tammi–kesäkuu 2013

  • Saatujen tilausten määrä kasvoi 5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja 45 prosenttia verrattuna vuoden 2012 jälkipuoliskoon.
  • Toimitusten määrä kasvoi 24 prosenttia verrattuna vuoden 2012 jälkipuoliskoon.
  • Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 33 milj. euroa, joka on 29 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2012 jälkipuoliskolla, mutta 29 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2012 alkupuoliskolla.

(Suluissa ilmoitetut luvut tarkoittavat edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa.)

Konsernin tunnusluvut

2013
4-6
2012
4-6
2013
1-6
2012
1-6
2012
koko vuosi
Liikevaihto milj. euroa 240 263 460 540 937
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA) milj. euroa 19 30 33 62 66
% liikevaihdosta % 7,8 % 11,3 % 7,3 % 11,4 % 7,0 %
Liiketulos (EBIT) milj. euroa 6 19 10 40 20
Liiketulosprosentti (% liikevaihdosta) % 2,6 % 7,0 % 2,2 % 7,3 % 2,1 %
Nettotulos milj. euroa 2 7 -2 17 -4
Tulos osaketta kohti euroa 38 142 -36 329 -74
Operatiivisen toiminnan kassavirta milj. euroa 8 21 -6 38 87
Nettovelkaantumisaste % 146 % 117 % 146 % 117 % 130 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % -2 % 10 % -2 % 10 % 4 %
Henkilöstön määrä kauden lopussa (FTE) lukumäärä 3 004 3 101 3 004 3 101 3 040

Konsernijohtajan katsaus
”Markkinatilanne ja tilausvirta pysyivät toisen vuosineljänneksen aikana vakaina verrattuna edelliseen neljännekseen ja paranivat edelleen huomattavasti vuoden 2012 lopun äkkijarrutuksesta. Tilausvirta oli 9 prosenttia parempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Sekä laskutus että tulos paranivat ensimmäiseen neljännekseen verrattuna, mutta olivat, kuten edellä on kerrottu, vuoden 2012 vastaavaa neljännestä alemmalla tasolla.

Parantuneesta kannattavuudesta huolimatta Ovakoon vaikutti lievästi negatiivinen hintakehitys sekä neljänneksen aikana toimitettujen tuotteiden epäedullinen jakauma. Ovakon säästöohjelman tärkeimmissä tavoitteissa saavutettiin suunniteltua paremmat tulokset. Säästöjä kertyi vuoden alkupuoliskolla 15 milj. euroa, ja koko vuodelle laskettu 25 milj. euron kokonaissäästö saattaa jopa ylittyä.

Imatran terästehtaalla sattui toukokuussa tulipalo. Terästuotanto saatiin uudestaan käyntiin kesäkuun lopulla, lähinnä sähköjärjestelmien korjaamiseen kuluneen viiden viikon seisokin jälkeen. Palo heikensi toisen neljänneksen tulosta noin 5 milj. eurolla. Vielä saamatta olevien vakuutuskorvausten odotetaan parantavan jälkimmäisen vuosipuoliskon tulosta.

Ovakon markkinaorganisaation laajentaminen jatkui suunnitelmien mukaan: Kiinassa omistukseemme hankittiin BE Groupin paikallinen myyntiyhtiö ja Italiaan perustettiin uusi myyntiyksikkö. Uudet toiminnot sisällytetään taloudelliseen raportointiin kolmannesta neljänneksestä alkaen. Yksiköiden ei odoteta vaikuttavan Ovakon tulokseen vuonna 2013, ja positiivisia tuloksia odotetaan vuoden 2014 aikana.

Toisen neljänneksen aikana vihittiin käyttöön Hälleforsin uusi sorvauslinja, joka antaa hyvät edellytykset pitkäjänteiseen kasvuun mm. polttoaineenruiskutusjärjestelmiin toimitettavissa teräksissä. Kesäkuussa allekirjoitettiin sopimus Smedjebackenin jatkuvavalun kunnostamisesta ja kehittämisestä. Investointi parantaa tuotteiden laatua ja laajentaa mitta-aluetta ja luo siten Bar SmeBox -liiketoiminta-alueelle uusia kasvumahdollisuuksia. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Projektin ensimmäinen osuus otetaan käyttöön elokuussa 2014.

Ovako on kahden viime vuoden aikana ryhtynyt toimenpiteisiin tuotteiden laadun ja toimituskyvyn parantamiseksi sekä markkinaorganisaation kehittämiseksi. Samalla toimintaa on tehostettu ja kiinteitä kustannuksia on karsittu noin 10 prosenttia. Päätettyjen investointien toteuttamisessa ja toiminnan kehittämisessä riittää edelleen runsaasti työtä, mutta olemme päässeet hyvän matkaa kohti tavoitettamme: olla Euroopan asiakaslähtöisin koneenrakennusterästen toimittaja.

Lyhyen aikavälin näkymät
Kysyntään ei odoteta muutoksia jälkimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna alkuvuoteen. Epävarmuutta on kuitenkin edelleen runsaasti, ja konserni varautuu edelleen säätämään tuotantokapasiteettia kumpaankin suuntaan. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttavat kausiluonteiset kunnossapitoseisokit.”

Tom Erixon
Konsernijohtaja

Tukholma, 18. heinäkuuta 2013

Vuoden 2013 toisen neljänneksen osavuosikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://www.ovako.com/Financialinformation

Lisätietoja:
Viktoria Karsberg, Head of Group Communications, +46 70 209 93 96

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus. Ovako valmistaa niukkaseosteisia teräksiä ja hiiliteräksiä tankoina, putkina, renkaina ja puolivalmiina komponentteina. Yhtiöllä on tuotantoa 11 paikkakunnalla ja useita myyntiyhtiöitä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ovakon liikevaihto vuonna 2012 oli 937 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 3 040. Vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia.