TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015
Hillerstorp 14 augusti, 2015 08.00 CET
JANUARI – JUNI 2015
- Orderingången ökade 36 procent varav 11 procent organiskt.
- Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 50,2 (37,9) MEUR, varav det förvärvade Satech svarar för 24 procentenheter av ökningen. Justerat för förvärv var den organiska ökningen 8 procentenheter.
- Rörelseresultatet ökade till 10,4 (6,9) MEUR.
- Rörelsemarginalen steg till 20,7 (18,2) procent.
- Det justerade rörelseresultatet steg till 10,4 (6,2) MEUR.
- Den justerade rörelsemarginalen ökade till 20,7 (16,4) procent som en följd av ökade volymer.
- Resultat per aktie uppgick till 0,30 (0,24) EUR.
APRIL – JUNI 2015
- Orderingången ökade 34 procent varav 9 procent organiskt.
- Nettoomsättningen ökade med 28 procent till 25,5 (20,0) MEUR, varav det förvärvade Satech svarar för 25 procentenheter av ökningen. Justerat för förvärv var den organiska ökningen 3 procentenheter.
- Rörelseresultatet ökade till 5,4 (4,7) MEUR.
- Rörelsemarginalen minskade till 21,2 (23,5) procent.
- Det justerade rörelseresultatet steg till 5,4 (3,8) MEUR *)
- Den justerade rörelsemarginalen ökade till 21,2 (19,0) procent som en följd av ökade volymer.*)
- Resultat per aktie uppgick till 0,15 (0,17) EUR.
KONCERNEN I SIFFROR
3 Months | 3 Months | 6 Months | 6 Months | 12 Months | 12 Months | 12 Months | |
Apr-Jun | Apr-Jun | Jan-Jun | Jan-Jun | Jan-Dec | 1.) Jan-Dec | 2.) Jul-Jun | |
M Euro | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014/2015 |
Orderingång | 25,8 | 19,3 | 51,7 | 37,9 | 92,6 | 96,5 | 98,7 |
Nettoomsättning | 25,5 | 20,0 | 50,2 | 37,9 | 84,5 | 91,2 | 96,8 |
Bruttoresultat | 11,2 | 7,9 | 21,5 | 14,8 | 34,6 | 38,3 | 41,4 |
Bruttomarginal % | 43,9 | 39,5 | 42,8 | 39,1 | 40,9 | 42,0 | 42,8 |
Rörelseresultat | 5,4 | 4,7 | 10,4 | 6,9 | 13,8 | 14,9 | 17,3 |
Rörelsemarginal % | 21,2 | 23,5 | 20,7 | 18,2 | 16,3 | 16,3 | 17,9 |
Justerat rörelseresultat | 5,4 | 3,8 | 10,4 | 6,2 | 15,0 | 16,3 | 19,2 |
Justerad rörelsemarginal | 21,2 | 19,0 | 20,7 | 16,4 | 17,8 | 17,9 | 19,8 |
Resultat efter skatt | 3,0 | 3,3 | 5,9 | 4,7 | 8,7 | 8,7 | 9,7 |
Justerad EBITDA | 5,9 | 4,3 | 11,5 | 7,3 | 17,3 | 18,6 | 21,4 |
Justerad EBITDA marginal | 23,1 | 21,5 | 22,9 | 19,3 | 20,5 | 20,4 | 22,1 |
Resultat per aktie efter utspädning i EUR | 0,15 | 0,17 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,48 |
Balansdagskurs SEK/Euro | 9,22 | 8,95 | 9,22 | 8,95 | 9,52 | 9,52 | 9,22 |
1.) I kolumnen 2014 har Satech inkluderats såsom att förvärvet skedde per 1 januari 2014. |
2.) I kolumnen Jul-Jun har Satech inkluderats såsom att förvärvet ingick under hela perioden. |
VD KOMMENTAR
Även under andra kvartalet fortsatte den positiva trend som Troax hade under 2014, med ökande orderingång och resultat. Under kvartalet var den organiska tillväxten i form av orderingång 9 procent för jämförbara bolag jämfört med motsvarande period föregående år. Speciellt positiv har utvecklingen under kvartalet varit i Storbritannien, Norden samt Satech. Vår utveckling på Nya Marknader har under perioden förbättrats faktureringsmässigt, ifrån en låg nivå. Totalt, även inkluderande det under 2014 förvärvade italienska bolaget Satech, ökade orderingången med 9 procent jämfört med proforma orderingång föregående år.
Exklusive förvärv ökade nettoomsättningen med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det har under kvartalet varit en fortsatt positiv marknadstillväxt orderingångsmässigt, men antalet större projektorder under kvartalet har varit begränsat jämfört med föregående år.
Under kvartalet har den positiva resultatutvecklingen fortsatt, vilket främst härrör från det italienska förvärvet och ett fortsatt gott kapacitetsutnyttjande i våra fabriker. Det justerade rörelseresultatet för perioden uppgår till 5,4 MEUR, vilket är mer än 40 procent bättre jämfört med Q2 2014. Satech svarar för cirka 1,5 MEUR av detta rörelseresultat för kvartalet. Integrationen av Satech går fortsatt enligt plan och bolaget har levererat ett resultat klart högre än motsvarande period föregående år.
Under kvartalet har det inte varit någon signifikant valutapåverkan på resultatet.
Rörelsekapitalet har varit stabilt under kvartalet, med en viss ökning av kundfordringar förklarat av ökad omsättning i slutet av kvartalet. Koncernens goda kassagenerering har fortsatt, även om vi fortsatt att betala en del av den stora investeringen i ny lackeringsanläggning, som skall vara klar under Q1 2016. Vi har också under juni månad gjort en engångsamortering på 10 MEUR av vårt obligationslån, i enlighet med den överenskommelse som gjordes i samband med vår börsintroduktion.
Vi gör ingen prognos för helåret.
Thomas Widstrand, VD och koncernchef
Telefonkonferens
Inbjudan – presentation av resultatet för andra kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett konferenssamtal 14:e augusti 2015, kl 10.00 CET. Konferensen kommer hållas på engelska.
För att delta i konferensen se mer information på www.troax.com.
Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket för NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 14:e augusti 2015, kl 08:00.
Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
330 33 Hillerstorp
Tel 46 (0)370-82831
http://www.troax.com
thomas.widstrand@troax.com
Om Troax
Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.
Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.
Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 EURM och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.
www.troax.com
Taggar: