Delårsrapport 1 januari–30 juni 2009

Report this content

Lågkonjunktur och försämrat utfall – dock på rätt väg

Kvartal 2 (1 april - 30 juni 2009) - Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 51,2 (54,9) Mkr. - Periodens rörelseresultat uppgick till -11,8 (-15,5)* Mkr och resultat efter skatt uppgick till -12,9 (-17,4)* Mkr vilket motsvarar -0,21 (-0,48)*kr per aktie. Engångskostnader på -2,2 Mkr belastade resultatet. - Koncernens indirekta kostnader uppgick till -20,5 (-24,9) Mkr, en reducering med 17,7 %. - Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 55,6 Mkr och soliditeten till 23 % vid periodens slut. - Den lägre omsättningen återspeglar ett osäkert och avvaktande marknadsläge. Projekt förskjuts i tid, vissa projekt avbryts på obestämd tid och prisnivåerna påverkas. - Affärsområde Energi & Driftteknik fortsatte att generera ett starkt resultat inom energieffektivisering och inomhusklimat, koncernens framtidsområde. Omsättning och resultat inom energiförsörjning för större fastigheter (bergvärme) utföll dock sämre än förväntat beroende på marknadsläget. - Affärsområde Installations resultat slutade sämre än förväntat till följd av låga prisnivåer och marginaler för vissa entreprenader inom VVS & Ventilation. Fortsatt tillväxt inom VVS-service kompenserade i viss mån. - Affärsområde Villavärmes (Privatmarknaden) omsättning och resultat slutar under förväntan för årets första och andra kvartal. Marknadsläget och osäkerhet inför det nya regelverket för ROT-bidrag (fakturamodellen), som trädde i kraft den 1 juli, medförde en förskjutning av förväntad orderingång. Halvår (1 januari–30 juni 2009) - Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 108,6 (110,4) Mkr. - Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16,6 (-34,1)* Mkr och resultat efter skatt uppgick till -18,9 (-36,7)* Mkr vilket motsvarar -0,30 (-1,01)* kr per aktie. - Koncernens indirekta kostnader uppgick till -38,7 (-53,6) Mkr, en reducering med 27,8 %. - Antal anställda per den 30 juni var 159 (165). Omsättning per anställd ökade med 2,1 %. *jämförelsetalen för motsvarande period 2008 har rensats från ackordsvinst på 13,9 Mkr. Händelser efter periodens utgång - Den 1 juli överläts verksamheten i FMT Vent AB till FMT Rör AB som under juli fick sitt nya namn, FMT Installation AB, registrerat och godkänt. Detta är ett led i den konsolidering av verksamheten som pågår med målsättning att redu¬cera antalet legala enheter och skapa en effektivare och mera sammanhållen operativ plattform. VD:s kommentar: En snabbare återhämtning av resultatet än vad som är fallet fram till halvårsskiftet hade naturligtvis varit önskvärd och jag är definitivt inte nöjd med utfallet. Samtidigt så kan man inte bortse från tidsaspekten i ett så pass omfattande förändringsarbete som VKG inlett. Lågkonjunkturen har påverkat bygg - och fastighetsmarknaden och bidrar till ett sämre utfall för perioden. Det finns dock glädjeämnen. Av jämförelsen mellan halvåren 2009/2008 framgår bl a att resultatet förbättrats med ca 50 % relativt 2008 med i stort sett oförändrad omsättning. Helt enligt VKG:s nya strategi har de indirekta kostnaderna väsentligen reducerats och omsättningens fördelning mellan Privatmarknad och Företagsmarknad har förändrats radikalt, bland annat genom ett lyckosamt förvärv och nedmontering av grossistverksamhet inom Privatmarknad. Förändringsarbetet med att färdigställa den nya operativa och legala strukturen har fortsatt och leder successivt till bättre kostnadseffektivitet och kvalitetsstyrning. Order- och offertstocken har utvecklats positivt under perioden. Under rådande förhållanden har vi också intensifierat effektiviseringsåtgärderna för vissa enheter och genomfört organisatoriska förändringar. En ny Finanschef med gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling och effektivisering tillträder i mitten av september. VKG är på rätt väg men har, liksom många andra företag, påverkats av rådande lågkonjunktur. Den nya inriktningen med systemlösningar och tjänster inom energieffektivisering och inomhusklimat har dock visat sig vara riktig och står sig väl oavsett konjunktur. Byggandet av ett lönsamt energitjänsteföretag fortsätter. Fler förvärv utvärderas i syfte att förstärka strukturkapitalet och öka tillväxttakten inom strategiskt prioriterade områden, d v s Energi & Driftteknik och Installation. Bromma 2009-07-17 Mikael Jansson Verkställande direktör

Taggar:

Dokument & länkar