Feelgood: Bokslutskommuniké för 2007

Report this content

Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058
 
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
 
 
Fjärde kvartalet i sammandrag
-         Nettoomsättningen uppgick till 139,0 (130,4) Mkr
-         Rörelseresultatet uppgick till 11,8 (14,1) Mkr
-         Resultatet efter skatt uppgick till 11,4 (12,4) Mkr
-         Resultatet per aktie var 0,14 (0,15) kr
 
Året i sammandrag
-         Feelgood redovisar sitt historiskt bästa årsresultat
-         Nettoomsättningen uppgick till 474,9 (463,5) Mkr
-         Rörelseresultatet uppgick till 12,9 (2,4) Mkr
-         Resultatet efter skatt uppgick till 11,6 (-0,5) Mkr
-         Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 25,7 (-1,5) Mkr
-         Resultatet per aktie var 0,14 (-0,01) kr
-         Soliditeten förbättrades till 31% (26%)
 
 
VD's kommentar
Feelgood har åstadkommit en rejäl resultatförbättring under 2007 och vi redovisar nu vårt bästa årsresultat hittills. Det är i sig mycket glädjande, samtidigt som jag konstaterar att vi fortfarande har en bit kvar till en lönsamhet i nivå med våra långsiktiga mål.
Kassaflödet förbättrades också avsevärt under 2007 och nettoskulden minskade med 10 Mkr trots att vi under året genomförde ett lånefinansierat företagsförvärv. I och med årets resultat redovisar dessutom moderbolaget f f g fritt eget kapital.
I december 2007 förvärvade vi Esculapen Företagshälsovård med verksamhet i Umeå och Skellefteå. Därmed stärkte vi vår närvaro i norra Sverige och passerar även en viktig milstolpe i Feelgoods tillväxtambitioner, nämligen 500 Mkr i omsättning på årsbasis.
Tredje kvartalet var mycket svagt, vilket var och är gemensamt för hela branschen, men med en förbättrad resursplanering under 2008 skall vi minska de negativa effekterna under denna lågsäsong. Under tredje kvartalet 2007 var Feelgood dessutom involverat i långt gångna förhandlingar om ett större förvärv. Detta tog stora ledningsresurser i anspråk och genererade också omfattande konsultkostnader som belastat resultatet med c:a 2 Mkr Det är i det sammanhanget glädjande att vi i fjärde kvartalet kunde komma tillbaka och åter redovisa ett starkt kvartal.
Feelgood utsågs under 2007 till en prioriterad riksleverantör i ett ramavtal med Verket för Högskoleservice (VHS), en av de viktigaste upphandlingarna i branschen detta år. Avtalet ger oss tillgång till en marknad om c:a 130 Mkr årligen som vi tidigare inte kunde nå.
En annan viktig nyhet under 2007 är regeringens beslut att ge företagshälsovården ett utökat ansvar och en större roll i kampen mot långtidssjukskrivningar. Företagshälsovården anses på goda grunder vara väl skickat att identifiera ohälsa på arbetsplatserna, redan på ett tidigt stadium. De förändrade politiska förutsättningarna kommer att öka efterfrågan både från befintliga och nya kunder. Här kommer Feelgood att vara en stor och viktig aktör som partner till våra kunder.
Utan de konsult- och förvärvskostnader som ligger utanför ordinarie drift under 2007 och med fortsatta åtgärder i de enheter som redovisar förluster samt med en även i övrigt förbättrad effektivitet kommer vi enligt min bedömning att åstadkomma ett ytterligare förbättrat resultat 2008.
Vi kan med därför med stor tillförsikt se fram emot ett spännande 2008!
 
Omsättning och resultat före skatt (EBT)




 
(Mkr)
Q1
Q2
Q3
Q4
2007
124,8
5,6
 
122,7
2,4
 
88,4
-8,2
 
139,0
11,3
2006
125,7
2,4
 
118,7
-7,1
 
88,6
-8,6
 
130,4
13,3
2005
104,8
3,1
 
112,0
4,0
 
90,3
-1,5
 
125,8
2,8
 
 
Ledningsförändringar
Tillförordnade verkställande direktören Johannes Cullberg avgick i december. Till ny t f VD utsågs bolagets ekonomidirektör Claes Fägersten. Beslut om tillsättande av VD kommer att meddelas inom kort.
 
Förvärv av verksamheter
Den 28 december genomfördes förvärvet av Esculapen Företagshälsovård i Umeå och Skellefteå. Förvärvet finansierades helt med banklån.
 
Investeringar
Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 14,4 (25,5) Mkr. Av beloppet härrör större delen från förvärvet av dotterbolaget Esculapen i december 2007.
 
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,7 (-1,5) Mkr.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång uppgår till 40,9 (50,9). Koncernens likvida medel uppgick till 10,5 (6,7) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 51,3 (57,6) Mkr i räntebärande skulder, varav 32,5 Mkr i bankskuld och 18,8 Mkr i pensionsskuld.
Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 34,3 (26,5) Mkr.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om c:a 177 Mkr. Viss del av dessa är redovisade i balansräkningen med 22 Mkr (uppskjuten skattefordran).
Eget kapital 2007-12-31 uppgick i koncernen till 84,9 (74,3) Mkr, och soliditeten till 31,0 (26,2) %.
 
Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har registrerats under året.
Årsstämman 2007 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier motsvarande en utspädning om mindre än fem procent. Motivet till bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid ett eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.
Registrerat aktiekapital per 2007-12-31 uppgår till 104 925 463:75 kronor fördelat på 83 940 371 aktier.
 
Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 553 (569).
 
Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 15,2 (15,8) Mkr. Hela summan är fakturering till dotterbolag. Resultat efter skatt uppgick till -10,7 (-44,4) Mkr.
Investeringarna uppgick till 13,5 (16,7) Mkr. Investeringarna består i huvudsak av aktierna i Esculapen. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 (0,0) Mkr.
Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 0,0 (5,0) Mkr. Efter koncernbidrag redovisar moderbolaget 0,8 Mkr i fritt eget kapital.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sid 10.
 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. De riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse är marknadsberoende, politiska beslut, leverantörsberoende, kundberoende, finansiella risker och risken för dataavbrott. Se vidare om detta i årsredovisningens för 2006 förvaltningsberättelse (sid 17) och noter 37 och 38.
 
Framtidsutsikter
Feelgood har redovisat en kraftig resultatförbättring under 2007 jämfört med året innan. Styrelsen bedömer att resultatförbättringarna kommer att fortsätta under 2008. Därutöver har bolagets tjänstepensionsförvaltare Alecta aviserat att man kommer att genomföra premiesänkningar för 2008, vilket förbättrar förutsättningarna för ytterligare resultatförbättringar.
 
Redovisningsprinciper
Bokslutskommunikén har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen.  Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i bokslutskommunikén som i årsredovisningen för 2006.
 
Revisorns granskning
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorns granskning.
 
Ekonomisk information
-          Delårsrapport för tre månader; 24 april 2008
-          Delårsrapport för sex månader; 28 augusti 2008
-          Delårsrapport för nio månader; 23 oktober 2008
-          Bokslutskommuniké för 2008; 16 februari 2009
 
Vinstutdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2007.
 
Årsredovisning
Årsredovisning för 2007 distribueras med post direkt till aktieägarna, samt finns tillgänglig på Feelgoods huvudkontor från den 11 april 2008.
 
Årsstämma 2008
Årsstämma 2008 hålls i Stockholm den 15 maj.
 
Nomineringskommitté
I enlighet med årsstämmobeslut den 22 maj 2007 har nomineringskommitté inför styrelseval vid årsstämman 2008 utsetts. Kommittén är utsedd bland bolagets största aktieägare och består förutom av styrelsens ordförande Uwe Löffler, av Christoffer Lundström (Provobis Holding AB), Ulf Strömsten (Catella Kapitalförvaltning AB) och Torsten Söderberg (Syoto AB).
 
 
Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webb-platsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Feelgood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2008 kl 12.
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
Claes Fägersten, t f VD, ekonomidirektör, 070 -750 55 77
Uwe Löffler, styrelsens ordförande, 0708 - 11 49 72
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Stockholm den 19 februari 2008
 
 
Feelgood Svenska AB (publ)
 
 
Claes Fägersten
t f verkställande direktör
 
 
 
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:

Prenumerera