Feelgood: Delårsrapport januari - juni 2008
Feelgood Svenska AB (publ), 556511-2058
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.
Första halvåret i sammandrag
- Nettoomsättningen ökade med 7,8% och uppgick till 266,8 (247,5) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (8,8) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till 6,0 (8,2) Mkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (16,5) Mkr
- Resultatet per aktie var 0,07 (0,10) kr.
- Soliditeten förbättrades till 35 (30) %
- Haluxa förvärvas med tillträde 1 oktober
Andra kvartalet i sammandrag
- Nettoomsättningen ökade med 8,0% och uppgick till 132,6 (122,7) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (2,9) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till 0,7 (2,5) Mkr
- Resultatet per aktie var 0,01 (0,03) kr.
VD's kommentar
Detta är min första halvårsrapport som ny verkställande direktör. Jag är positivt överraskad över medarbetarnas kompetens och våra produkt- och tjänsteerbjudanden och bedömer att det i marknaden ligger en stor potential för tillväxt. Vi är lönsamma och växer via förvärv men utmaningen ligger nu i att förbättra försäljningsinsatserna och därmed öka omsättningen även organiskt.
Omsättningen ökade under det första halvåret med 7,8 procent jämfört med samma period förra året. I omsättningsökningen ingår dotterbolaget Esculapen som förvärvades vid årsskiftet. Rörelseresultatet för det första halvåret 2008 blev 6,9 miljoner kronor, jämfört med 8,8 miljoner kronor för samma period föregående år. Rensat för Esculapen så ökade kostnaderna mer än omsättningen. Detta förklarar resultatförsämringen för perioden. Kostnadsökningen i sig var inte anmärkningsvärd, men inte anpassad till den organiska omsättningstillväxten som var lägre än förväntat. Satsning på ökad tillväxt och flexibilitet i kostnadsstrukturen är vårt fokus för framtiden.
Feelgood har tecknat flera viktiga kundavtal under andra kvartalet, exempelvis har ett avtal med DHL tecknats. Avtalet omfattar ca 4 000 medarbetare vid DHL's anläggningar över hela Sverige och gäller för tre år.
Kassaflödet har varit starkt under det första halvåret. Nettoskulden har sedan årsskiftet minskat med 14 miljoner kronor till 27 miljoner kronor.
I slutet av det första halvåret skrev Feelgood ett Letter of Understanding (LOU) med ägarna till företagshälsovårdföretaget Haluxa AB om ett förvärv av samtliga aktier i Haluxa AB. Detta förvärv fullföljdes efter rapportperiodens slut. Genom förvärvet ökar Feelgood sin omsättning med cirka 40 procent. Haluxa har en verksamhet som liknar vår och den geografiska strukturen passar mycket väl med vår. Det nya Feelgood får en bättre geografisk täckning, särskilt i Mellansverige och de tre storstäderna. Vi kan gemensamt bli starkare och effektivare och en fortsatt organisk tillväxt underlättas. Synergierna är betydande mellan de båda bolagen och det finns fördelar i bl a gemensam produkt- och konceptutveckling. Vi kommer att kunna erbjuda en heltäckande tjänsteportfölj inom frisk- och hälsovårdstjänster, såväl lokalt som rikstäckande. Därigenom är förvärvet mycket betydelsefullt i Feelgoods fortsatta expansion.
Vi har under det andra kvartalet påbörjat arbetet med att positionera Feelgood för lönsam tillväxt. En del i detta har varit att implementera en tydlig affärsstruktur i bolaget där våra kunder känner igen sig oavsett om det är en mindre lokal kund eller ett stort rikstäckande företag. En majoritet av våra kunder är mycket nöjda med den kompetens vi har på våra enheter, och med det värde vi levererar. Vår förmåga att utveckla befintliga kunder samt att förvärva nya, kommer att bli en viktig framgångsfaktor då vi utvecklar bolaget vidare. Integrationen mellan Feelgood och Haluxa blir ytterst viktig under de kommande månaderna, samt att hitta och tillvarata de möjligheter som förvärvet medför för båda företagen och den kommande gemensamma verksamheten. Här litar vi på den stora kompetens som finns bland medarbetarna.
Feelgood är ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa och friskvård. Vi erbjuder viktiga tjänster till svenska företag och organisationer så att de kan göra sina medarbetare friskare. Vi vill fortsätta att förbättra vår kompetens och våra tjänsteerbjudanden. Vi vill fortsätta att växa och förbättra lönsamheten till nytta och glädje för medarbetare, kunder och ägare.
Omsättning och resultat före skatt (EBT)
(Mkr) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||
2008 | 134,2 | 5,2 | | 132,6 | 0,6 | | | | | | |
2007 | 124,8 | 5,6 | | 122,7 | 2,4 | | 88,4 | -8,2 | | 139,0 | 11,3 |
2006 | 125,7 | 2,4 | | 118,7 | -7,1 | | 88,6 | -8,6 | | 130,4 | 13,3 |
2005 | 104,8 | 3,1 | | 112,0 | 4,0 | | 90,3 | -1,5 | | 125,8 | 2,8 |
Händelser efter rapportperioden
Den 21 augusti träffades ett överlåtelseavtal, i vilket Feelgood förvärvar samtliga aktier i Haluxa AB. Bolagsförvärvet hade tidigare offentliggjorts den 19 juni då Letter of Understanding (LOU) upprättades. Tillträde sker den 1 oktober 2008. Genom förvärvet ökar Feelgoods omsättning och antal anställda med c:a 40%. Köpeskillingen erläggs dels med 37,8 Mkr kontant vilket finansieras genom upptagande av banklån, dels genom en riktad nyemission om 20 000 000 st aktier. En extra bolagsstämma den 25 augusti godkände den riktade nyemissionen. Baserat på Feelgoods aktiekurs (1,85 kr) på dagen för styrelsens förslag till nyemission, uppgår total köpeskilling till 74,8 Mkr. För årets första sex månader redovisar Haluxa en omsättning om 102 Mkr och resultat EBIT om 2,8 Mkr. Haluxa har gjort avsättningar för engångskostnader om 2,5 Mkr. Vid tidpunkten för upprättandet av denna delårsrapport har Feelgood inte gjort någon preliminär fördelning av identifierbara tillgångar och skulder avseende Haluxa-förvärvet.
I juli offentliggjordes att Feelgood tecknat ett viktigt kundavtal med Linköpings Universitet. Avtalet omfattar 3 500 anställda. Vidare förlängdes under juli ramavtalet med Posten, som omfattar 30 000 anställda.
Den 14 augusti offentliggjordes att Feelgood förstärker företagsledningen med tre personer; Marknadschef Henrik Ramstedt, från Paynova; Försäljningschef Jens Olofsson, från Previa; HR-chef Louise Sundelius, från Kunskapsskolan.
Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,5 (2,4) Mkr.
Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (16,5) Mkr.
Koncernens nettoskuld vid periodens utgång har minskat till 27,1 (36,8). Koncernens likvida medel uppgick till 12,3 (8,3) Mkr. Koncernen hade vid periodens utgång 39,4 (45,1) Mkr i räntebärande skulder. Disponibla likvida medel inklusive outnyttjad del av beviljad checkräkningskredit uppgick till 39,0 (27,6) Mkr.
Under första halvåret har koncernens nettoskuld minskat med 13,8 Mkr.
Koncernen har outnyttjade skattemässiga förlustavdrag om c:a 178 Mkr. Viss del av dessa är redovisade i balansräkningen med 22 Mkr (uppskjuten skattefordran). Under perioden har förlustavdrag om 5 Mkr utnyttjats.
Eget kapital 2008-06-30 uppgick i koncernen till 90,9 (82,5) Mkr, och soliditeten till 35,1 (30,0) %.
Nyemissioner och bemyndiganden
Inga nyemissioner har registrerats under perioden.
Årsstämman 2008 bemyndigade styrelsen att utge högst 4 000 000 aktier motsvarande en utspädning om mindre än fem procent. Motivet till bemyndigandet är att bolaget skall ges möjlighet att vid ett eventuellt företagsförvärv kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.
Registrerat aktiekapital per 2008-06-30 uppgår till 104 925 463:75 kronor fördelat på 83 940 371 aktier.
På extra bolagsstämma 2008-08-25 beslutades att en riktad nyemission om 20 000 000 aktier skall genomföras till Haluxa AB's ägare.
Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 588 (557).
Moderbolaget
Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Moderbolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 7,6 (7,6) Mkr. Hela summan är fakturering till dotterbolag. Resultat före skatt uppgick till -8,9 (-3,5) Mkr.
Investeringarna uppgick till 0,1 (0,1) Mkr. Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapport-periodens utgång till 0,2 (0,0) Mkr. Disponibla likvida medel inklusive beviljad checkräkningskredit uppgick till 1,2 (5,2) Mkr.
Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sid 9.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Inga väsentliga förändringar av moderbolagets och koncernens risker och osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. Se vidare i årsredovisningens för 2007 förvaltningsberättelse (sid 17) och noter 37 och 38. Feelgood har avtalat om ett förvärv av Haluxa koncernen, med en beräknad omsättning om ca 200 miljoner kronor. I samband med tillträdet av aktierna i Haluxa den 1 oktober förändras delvis bolagets riskexponering. Bl a ökar upplåningen och ett omfattande integrationsarbete skall genomföras. I samband med publiceringen av bolagets rapport för Q3, då tillträdet genomförts avser bolaget att delvis revidera den risk och känslighetsanalys som publicerats i senaste årsredovisningen.
Framtidsutsikter
Feelgood redovisade en kraftig resultatförbättring under 2007 jämfört med året innan. Styrelsen bedömer att resultatförbättringarna kommer att fortsätta under 2008.
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34, Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen. För 2007.
Revisorns granskning
Delårsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.
Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport för nio månader publiceras den 23 oktober 2008
Bokslutskommuniké för år 2008 publiceras den 16 februari 2009.
Övrig information
Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publicerings-tillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerare/Rapporter. På webb-platsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Feelgood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2008 kl 12.30.
Kontaktpersoner:
Per Sunnemark, VD och koncernchef, 070-147 67 55
Claes Fägersten, ekonomidirektör, 070-750 55 77
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 28 augusti 2008
Feelgood Svenska AB (publ)
Uwe Löffler | Birgitta Gunneflo | Rolf Lundström | Eric Norlander |
Ledamot, ordförande | Ledamot | Ledamot | Ledamot |
Kent Torwald | Monica Engström | Claes Westberg | Per Sunnemark |
Ledamot, vice ordf | Ledamot, arbetstagar- representant | Ledamot, arbetstagar- representant | Verkställande direktör |
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: