Andelen projekt- och partnerskapsaffärer ökar

Report this content

Efter ett första kvartal där efterfrågan var förhållandevis svag har vi märkt av en förbättring av marknadsläget under andra och tredje kvartalet även om efterfrågan inte riktigt tagit fart. Det är positivt att vi ökar andelen projekt- och partnerskapsaffärer vilket är en del av vår långsiktiga strategi. Vi har även stärkt vårt erbjudande inom energi- och gruvområdet genom etablering i Luleå under tredje kvartalet. Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt förbättras även om marknadsläget är svårbedömt.

Tredje kvartalet
• Rörelsens intäkter uppgick till 573 Mkr (573) och den organiska tillväxten blev 0 %
• Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (35) vilket gav en rörelsemarginal på 6,5 % (6,1)
• Resultat efter skatt uppgick till 26 Mkr (23)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 1,43 kr (1,30)

Januari-september
• Rörelsens intäkter uppgick till 1 814 Mkr (1 900) och den organiska tillväxten blev -3 %
• Rörelseresultatet uppgick till 103 Mkr (138) vilket gav en rörelsemarginal på 5,7 % (7,3)
• Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (94)
• Resultat per aktie efter utspädning blev 3,99 kr (5,21)
• Soliditeten uppgick till 49 % (44)
• Avkastning på eget kapital blev 20 % (27)

Intäkter och resultat
Tredje kvartalet
Rörelsens intäkter uppgick till 573 Mkr (573). Även under det tredje kvartalet har det varit en svag efterfrågan från vissa industrikunder även om det skett en förbättring under slutet av kvartalet. Kvartalet innehöll en extra arbetsdag jämfört med föregående år.Rörelseresultatet uppgick till 37 Mkr (35) vilket gav en rörelsemarginal på 6,5 % (6,1). Finansnettot uppgick till -2 Mkr (-2) vilket gav ett resultat före skatt på 35 Mkr (33). Kvartalets skattekostnad uppgick till -9 Mkr (-10). Resultat efter skatt uppgick till 26 Mkr (23) och resultat per aktie efter utspädning blev 1,43 kr (1,30).

Januari-september
Rörelsens intäkter uppgick till 1 814 Mkr (1 900) vilket gav en organisk tillväxt på -3 %. Det är framförallt den förhållandevis svaga efterfrågan i början på året som påverkat försäljningen.Rörelseresultatet har försämrats med 35 Mkr och uppgick till 103 Mkr (138) vilket gav en rörelsemarginal på 5,7 % (7,3).Det försämrade resultatet beror på lägre intäkter i början på året samt personalneddragningar under första kvartalet, vilka belastade resultatet med 6 Mkr. Föregående år redovisades en större vinstavräkning på 5 Mkr i ett projekt inom affärsområdet Automotive R&D. Affärsområdena visar följande rörelsemarginal; Automotive R&D 4,5 % (5,7), Design & Development 3,9 % (7,9) och Informatic 11,7 % (11,5). Finansnettot uppgick till -5 Mkr (-5) vilket gav ett resultat före skatt på 98 Mkr (133). Periodens skattekostnad uppgick till -25 Mkr (-39). Resultat efter skatt uppgick till 72 Mkr (94) och resultat per aktie efter utspädning blev 3,99 kr (5,21).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43 Mkr (78) och koncernens likvida medel uppgick till 80 Mkr (49). Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 245 Mkr (270) per den 30 september. Ett nytt kreditavtal har tecknats i början av det tredje kvartalet. Det nya kreditavtalet består av en tre-årig låneram (”Revolving credit facility”) på 22,8 miljoner Euro (32,8) som löper till juli 2016.Därutöver finns sedan tidigare en checkräkningskredit på 150 Mkr (150). Investeringar i hårdvara, licenser samt kontorsinventarier och utrustning uppgick till 20 Mkr (16). Det egna kapitalet uppgick till 616 Mkr (528) och soliditeten till 49 % (44). Under andra kvartalet har en utdelning till aktieägarna utbetalts om 36 Mkr (-). Koncernens nettolåneskuld har under det senaste året minskat med 84 Mkr och uppgick till 74 Mkr (158). Skuldsättningsgraden uppgick till 0,1 ggr (0,3) och räntetäckningsgraden blev 28,4 ggr (21,8).

Personal och organisation
Antal anställda den 30 september var 3 011 (3 010) och antal medarbetare i tjänst var 2 895 (2 895). Inom respektive affärsområde var antalet anställda följande: Automotive R&D 1 813 (1 767), Design & Development 667 (744) och Informatic 531(499).

Framtidsutsikter
Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas successivt förbättras även om marknadsläget är svårbedömt.

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik, produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs i tre affärsområden: Automotive R&D, Design & Development och Informatic. Koncernen hade en omsättning på 2,6 miljarder kronor för 2012 och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland, Storbritannien, Brasilien, Ungern, Indien, Kina och Spanien.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar